Rozszerzamy usługi – rejestracja VAT w krajach UE dla e-commerce i sprzedaży zagranicznej
W odpowiedzi na rosnące potrzeby przedsiębiorców prowadzących sprzedaż międzynarodową rozszerzamy naszą ofertę o rejestrację VAT w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz bieżące rozliczenia podatku VAT za granicą.

Dotychczas specjalizowaliśmy się w obsłudze rejestracji i rozliczeń VAT w Republice Czeskiej i Słowacji. Obecnie oferujemy wsparcie również w innych państwach UE, w szczególności dla firm z sektora e-commerce, sprzedaży wysyłkowej oraz przedsiębiorców uczestniczących w targach i wystawach międzynarodowych (ale nie tylko).
Rejestracja VAT w UE – kiedy powstaje obowiązek?
Obowiązek rejestracji do VAT w innym kraju UE najczęściej dotyczy:
-
sklepów internetowych magazynujących towary w innym państwie (np. magazyn w Niemczech, Holandii lub Szwecji),
-
firm przekraczających próg 10 000 EUR sprzedaży wysyłkowej i niekorzystających z systemu OSS,
-
przedsiębiorców sprzedających towary podczas targów i wystaw zagranicznych,
-
podmiotów realizujących lokalne dostawy towarów na terytorium innego kraju UE.
- firmy montażowe i budowlane świadczące jednorazowe usługi
W takich przypadkach konieczna może być lokalna rejestracja VAT oraz składanie deklaracji podatkowych w danym państwie.
Kraje, w których oferujemy rejestrację VAT
Obecnie świadczymy usługi związane z rejestracją i rozliczeniami VAT w następujących krajach:
-
Czechy
-
Słowacja
-
Niemcy
-
Holandia
-
Irlandia
-
Szwecja
-
Dania
-
Belgia
Wspieramy zarówno w procesie samej rejestracji, jak i w bieżącym przygotowywaniu deklaracji VAT.
Zakres usług
Nasza oferta obejmuje:
-
analizę obowiązku rejestracji VAT w danym kraju UE,
-
przygotowanie i złożenie wniosku rejestracyjnego,
-
pomoc w kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
-
przygotowywanie i składanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
-
wsparcie w zakresie korespondencji z zagranicznymi urzędami skarbowymi.
VAT za granicą – bezpiecznie i przejrzyście
Prowadzenie sprzedaży w kilku krajach UE wiąże się z różnymi obowiązkami podatkowymi. Odpowiednia rejestracja VAT i terminowe rozliczenia pozwalają uniknąć sankcji oraz problemów administracyjnych.
Rozszerzenie naszej oferty to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać sprzedaż zagraniczną bez ryzyka podatkowego.
Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie rejestracji VAT w Niemczech, Holandii, krajach skandynawskich lub innych państwach UE, zapraszamy do kontaktu – przygotujemy indywidualną analizę i wycenę usług.
VAT czy OSS?
Choć system OSS upraszcza rozliczenia sprzedaży B2C w UE, nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. W przypadku magazynowania towarów, sprzedaży lokalnej lub regularnych kosztów w danym kraju często konieczna – a czasem korzystniejsza – jest lokalna rejestracja VAT.
W krajach takich jak Szwecja czy Dania dodatkowym argumentem są rozliczenia walutowe. OSS wymaga przeliczeń między walutą lokalną, walutą księgową i EUR, co przy większej skali sprzedaży może generować różnice kursowe.
Lokalna rejestracja VAT pozwala rozliczać podatek bezpośrednio w walucie danego państwa, co zwiększa przejrzystość i ogranicza ryzyko kursowe.




